Sziasztok!
Tudom, volt már több ilyen poszt és neten is rengeteg infó van fent, de pont emiatt már kicsit megkavarodtam a számolgatásban. Megköszönném, ha megerősítene valaki, aki jobban képben van a témában.
Augusztus 19-től kiadtam a lakásomat, a következő paraméterekkel:
A lakás vételára 50 millió forint volt, tehát 1 teljes évben elvileg 1 millió forint értékcsökkenést számolhatok el. Ez erre az évre 369 863 Ft.
Bérleti díj: 200 000 Ft/hó
Közös költség: 16 117 Ft/hó
Áram: Diktálós, fogyasztás alapján számolunk el, úgyhogy ha jól értelmeztem ezt így sem bevételnek, sem költségnek nem kell elszámolnom
Víz: 2 havonta fizetem és átalányos, 4511 Ft/2 hó
Fűtés: szintén átalányt fizetek, jelenleg 9865 Ft/hó
Szemétdíj: negyedéves, kb 6800 Ft
Az átalánynál a bérlők is átalányt fizetnek nekem a tárgyhót követő hónapban, és év végén elszámolunk, ha többletfizetés vagy épp többletfogyasztás lenne. Ezeket ilyenkor bevételként és költségként is fel kell írnom, ugye? Igazából kinullázzák egymást így is, de úgy értelmeztem a leírást, hogy csak akkor “ignorálhatom” a rezsit, ha fogyasztás alapján számolunk el pontosan, az átalány viszont bevételnek számít, amit ettől független költségként is levonhatok utána.
19-én költöztek be a bérlők, ezért augusztusra időarányosan csak 83 870 Ft-ot fizettek bérleti díjra, illetve a közös költséget erre a hónapra még teljes egészében én fizettem.
Az lenne a kérdésem, hogy ha beírom a közös költséget az augusztusi költségek közé, akkor ilyenkor csak az augusztus 19-31-re jutó részét írhatom be, jól gondolom?
Végezetül: a negyedévente történő utalásnál elég az adószámomat beírni majd a közleménybe, vagy kell még valami más is hozzá?